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会计和审计(jì)哪个发展前景(jǐng)比较(jiào)好些,会计和审计哪个(gè)发展前景比较好一点(diǎn)

  问:审计和会(huì)计哪个好就业

  会计专业人(rén)员目前较为饱(bǎo)和,就业(yè)质量不高,都(dōu)为较小型的单位。

  而审(shěn)计(jì)专业,尤其是重点学校的审计专业就业质量较高,考取(qǔ)公务员的机会较多(duō),有(yǒu)更好的发展(zhǎn)前景。

  审计和会计各(gè)有长短,学会计比较简单(dān),先做帐,考(kǎo)升级,初(chū)级(jí)、中级、高级会(huì)计师,隔两年(nián)跳个槽,或者在有前(qián)景的单位打升级(jí),待遇都不(bù)错。

  审(shěn)计可以去会计事务所工作,把注册会计师考下来,出(chū)来(lái)后到大型企业做(zuò)财务经理什么(me)的,路线要高端(duān)些,难度(dù)也要高,因为注(zhù)会不是很好考(kǎo),事务(wù)所(suǒ)的工作压力也比较大。

  具(jù)体来说(shuō):

  1、论就业机会,会计专业的就业单(dān)位(wèi)较(jiào)多,审(shěn)计专业的就业单位较少。

  2、论(lùn)就(jiù)业优(yōu)劣,会计专业人员目前较为(wèi)饱和,就业(yè)质(zhì)量不高,都(dōu)为(wèi)较小(xiǎo)型的单(dān)位(wèi),工资较低。

  而审计专业(yè),尤其(qí)是重点学(xué)校的(de)审计专业就业质量(liàng)较高,考取公(gōng)务员的机(jī)会较多,有更好(hǎo)的发展前景现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少e-height: 24px;'>现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少

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会计(jì)和(hé)审计哪个发展前景比较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同的,都是以(yǐ)会计理论(lùn)为基础的。

  简单类比,会(huì)计就(jiù)是直接记账,而审计就是对会计所记(jì)账目的(de)检(jiǎn)查、监督。

  会计(jì)接触面(miàn)比较窄(zhǎi),具体工作内容没有太多创新(xīn)的空间(jiān)。

  只要具备(bèi)基本的(de)财务(wù)、税务知识就能(néng)应付(fù)。

  而审计行业对(duì)人(rén)的素质要求(qiú)非常高(gāo)。

  可能接触到生产、金(jīn)融(róng)证券、房地产等各(gè)类(lèi)行业客户,即使是内部(bù)审计,也需(xū)要涉及对整个企业业务的了解,需要有全局(jú)观,对各类技术涉猎面广,容易转型和多角度发展。

  2、从就(jiù)业前(qián)景(jǐng),审计与会计属(shǔ)于一个(gè)专业(yè)大类,就业广泛性方面不如(rú)会计,毕竟财务是企业职(zhí)能(néng)的必备,而审计却不一(yī)定,单位内部配备审计的毕(bì)竟是少数,更多的(de)是(shì)会计师事务所(suǒ)和政(zhèng)府单位。

  相对适应(yīng)面就窄了很多。

  3、审计专业未来的(de)就业方向

  (1)政府审计(jì):对政府财政(zhèng)资金的使用进行监督的(de)工(gōng)作内(nèi)容。

  工(gōng)作(zuò)比(bǐ)较累,经(jīng)常(cháng)会加班,但福利待遇(yù)不错(cuò)。

  (2)会计师事(shì)务所(suǒ):事务所人员非常累,一年出差200-300天(tiān)左(zuǒ)右非常(cháng)常见。

  经常一个项(xiàng)目完(wán)成(chéng)直接飞到另外(wài)一(yī)个项目上。

  (3)企业内部审计:内(nèi)审在国内企业一般处于边缘化的部门,升职空间不大(dà)。

  但会计(jì)和(hé)审计只是(shì)职业中的一个过程,未来发展还(hái)有很(hěn)长的路要走(zǒu),关于(yú)审计(jì)与会计隐嫌友可以(yǐ)考(kǎo)的证书,二者领域内的职称(chēng)类证(zhèng)书(shū)是必须要的(de)考的(de)!

  共(gòng)同都(dōu)可(kě)以考的证书是注册会计师,注册(cè)会(huì)计师证书涵盖(gài)的(de)内容比较广,会计、审计(jì)的内容都是包括的,所以(yǐ)难度是非(fēi)常大的!

  注册会计师拥有在审计(jì)报报(bào)告上签字的唯一权利,注册(cè)会计师的方向是审计的方向(xiàng),想要(yào)进(jìn)入会计师事务所工(gōng)作的考生,注会证书可以说是(shì)非常好(hǎo)的(de)敲(qiāo)门砖!在事务所累计的经验是非常好的跳板!

  一、审计与会计(jì)的联系(xì)

  1.审计(jì)主要是对、和会计报表等财(cái)务会计资料(liào)及其所反映的财政、财务(wù)收支(zhī)活动的真实、合法、效益进行审查和评价。

  审计(jì)需要以(yǐ)会计资(zī)料为(wèi)前(qián)提和基础(chǔ),离开了财务会计资料,审计工(gōng)作很难进(jìn)行(xíng)。

  2.会计活动是经济(jì)管理的重要组(zǔ)成部分,它本身是(shì)审计监督(dū)的主(zhǔ)要对象(xiàng)。

  在审(shěn)计(jì)产生之(zhī)初,审计人(rén)员(yuán)主要从审查会(huì)计资现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少料(liào)入手,对会(huì)计(jì)资料(liào)中反(fǎn)映的(de)问(wèn)题(tí)进行审(shěn)查。

  二(èr)、审计(jì)与会(huì)计的区别(bié)

  1.产生(shēng)的前提不同

  会计是为了加(jiā)强经济管理,适应(yīng)对劳动耗(hào)费和劳动成果进行核算和分析的需(xū)要而(ér)产生的;审计是因经(jīng)济监督的需要(yào),即为了(le)确(què)定经(jīng)营者(zhě)或其他(tā)受托管理(lǐ)者的经济责任的需(xū)要(yào)而产生的。

  2.两者性(xìng)质不同

  会计是经营管(guǎn)理(lǐ)的(de)重(zhòng)要(yào)组成部分,主要(yào)是对生产经营或管(guǎn)理过程进行(xíng)反映和(hé)监督(dū);审计则处于具体的经营管理(lǐ)之外(wài),是(shì)经(jīng)济监督的(de)重(zhòng)要组成部分,主(zhǔ)要对财政(zhèng)、财务(wù)收支及其他(tā)经济活动的真实(shí)、合法和效益进行审查,具有外在性和独立性。

  3.两者对(duì)象不同

  会计的对(duì)象主要是资金运动过程(chéng),审计的对象主要是(shì)会计(jì)资料和其他经济信(xìn)息所反(fǎn)映的经济活(huó)动。

  4.方法程序(xù)不同

  (1)会计方(fāng)法体(tǐ)系由会计核算、会计分析、会(huì)计检查三部分组成,包括了记(jì)账、算账、报账(zhàng)、用账、查账(zhàng)等内(nèi)容(róng),其中包括(kuò)设(shè)置(zhì)账(zhàng)户、复式记账、填制凭(píng)证、登记账(zhàng)簿、成本计(jì)算、财(cái)产清(qīng)查、会计(jì)报(bào)表(biǎo)等方(fāng)法,其目(mù)的是为管(guǎn)理和决策提供必须的资料和(hé)信息(xī)。

  (2)审计方法体系由(yóu)规划(huà)方(fāng)法(fǎ)、实施(shī)方法(fǎ)、管理(lǐ)方(fāng)法等组成,而实(shí)施方(fāng)法(fǎ)主要是为了确(què)定(dìng)审(shěn)计事项、收(shōu)集、对(duì)照标准评价,提出与决定,使用资料检(jiǎn)查(chá)法、实(shí)物(wù)检(jiǎn)查(chá)法、审(shěn)计调查(chá)法(fǎ)、审计分析法(fǎ)、审计抽(chōu)样法(fǎ)等,其目的是为(wèi)了对被审计对象进行全(quán)面评(píng)价(jià)提供证(zhèng)据而采取的(de)必要方法。

  5.职能不同

  (1)会(huì)计的基(jī)本职(zhí)能(néng)是对经济活动过程的记(jì)录、计(jì)算、反映和监督;审(shěn)计的基本(běn)职能是监督,此外还(hái)包括评价和(hé)者卜公证。

  (2)会计虽说也(yě)具有监督职能,但(dàn)这种(zhǒng)监督是一种自我监督行为,主要通过会计(jì)检查来实现,针对(duì)会计业(yè)务活(huó)动本身,而审计,既包含了(le)检查,又包(bāo)括了对计算行为(wèi)及所有的经济活动(dòng)进行实(shí)地考察、调(diào)查、分析、检(jiǎn)验,即含审核稽(jī)查计(jì)算之意(yì)。

  (3)会(huì)计检查只是各个(gè)单位财会部门的附带职(zhí)能,而审计是独(dú)立于(yú)财(cái)会(huì)部(bù)分(fēn)之(zhī)外的专(zhuān)职监(jiān)督检查;会计(jì)检查的目的主要是为(wèi)了(le)保证会计(jì)资料的(de)真(zhēn)实性和准确性。

  其(qí)检查范(fàn)围灶(zào)槐、深(shēn)度、方式(shì)均受到(dào)限制,而(ér)审计的目(mù)的在于证实(shí)财(cái)政、财务收支的真(zhēn)实、合法(fǎ)、效益,审计检查会(huì)计资料(liào)只(zhǐ)是实现审(shěn)计(jì)目的的手(shǒu)段之一,但不是惟(wéi)一的(de)手段。

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